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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-008194
Nro. de Timbrado
13573300
Monto de la Factura
₲ 88.075.400
Nro. de Orden de Pago
107660
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.068.545
IVA
₲ 8.006.855

Retención DNCP
₲ 310.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
LCO N°19-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23016-19-175465
Monto Contrato
₲ 189.498.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.208.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.123.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel y Carton con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal