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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051049
Nro. de Timbrado
17301423
Monto de la Factura
₲ 2.023.000
Nro. de Orden de Pago
134965
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.737.941
IVA
₲ 183.909
Retención DNCP
₲ 7.356
Retención IVA
₲ 55.173
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 101.150
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-241335
Monto Contrato
₲ 306.819.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.631.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.740.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal