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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Nro. de Timbrado
11287167
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909

Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119361
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300743
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Informáticos, Audiovisuales, Proyectores y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales