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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013690
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 13.922.813
Nro. de Orden de Pago
2609
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.462.434
IVA
₲ 461.264
Retención DNCP
₲ 52.769
Retención IVA
₲ 138.379
Retención Renta
₲ 269.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129629
Monto Contrato
₲ 442.583.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.218.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.617.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria