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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008655
Nro. de Timbrado
12056499
Monto de la Factura
₲ 2.716.800
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.919
IVA
₲ 46.200
Retención DNCP
₲ 10.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 53.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.A
RUC
80007342-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124345
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.135.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.937.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313402
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos - Extensión Universitaria para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas