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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009265
Monto de la Factura
₲ 2.442.400
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.384.809
IVA
₲ 34.745

Retención DNCP
₲ 9.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 48.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARIES TRAVEL S.A
RUC
80007342-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124345
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.135.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.937.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313402
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos - Extensión Universitaria para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas