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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
11754257
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
3686
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.734.327
IVA
₲ 259.091

Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125441
Monto Contrato
₲ 398.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.332.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.866.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312186
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y MÁQUINAS DE DIÁLISIS DE NEFROLOGÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas