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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040255
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 340.909

Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127673
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.938.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.399.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas