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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002090
Nro. de Timbrado
16892431
Monto de la Factura
₲ 175.297.500
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.377.270
IVA
₲ 15.936.136

Retención DNCP
₲ 611.948
Retención IVA
₲ 4.780.841
Retención Renta
₲ 6.374.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.935.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.179.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas