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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001963
Nro. de Timbrado
16125075
Monto de la Factura
₲ 28.152.900
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.493.159
IVA
₲ 2.559.355

Retención DNCP
₲ 99.303
Retención IVA
₲ 767.806
Retención Renta
₲ 767.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-212897
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.935.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.179.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407230
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas