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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013186
Nro. de Timbrado
16848533
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.462.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-214708
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.389.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.465.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas