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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013907
Nro. de Timbrado
17093345
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.267.900
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 121.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-214708
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.389.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.465.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas