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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010714
Nro. de Timbrado
15509127
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.313.200
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 37.440
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23015-22-214708
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.389.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.465.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas