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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 2.142.685
Nro. de Orden de Pago
10096
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.982
IVA
₲ 194.790
Retención DNCP
₲ 7.480
Retención IVA
₲ 58.437
Retención Renta
₲ 77.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232022
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.531.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.879.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia