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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011910
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 212.924
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.559
IVA
₲ 19.357

Retención DNCP
₲ 751
Retención IVA
₲ 5.807
Retención Renta
₲ 5.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-166988
Monto Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.949.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte