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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015555
Nro. de Timbrado
12932285
Monto de la Factura
₲ 100.075.400
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.436.008
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 111.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-163592
Monto Contrato
₲ 177.112.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.518.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.240.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Escritorio con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua