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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007711
Nro. de Timbrado
13116489
Monto de la Factura
₲ 25.640.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.546.764
IVA

Retención DNCP
₲ 93.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
72/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166843
Monto Contrato
₲ 25.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.546.764

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua