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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1383
Monto de la Factura
₲ 4.422.000
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.205.242
IVA
₲ 402.000

Retención DNCP
₲ 15.758
Retención IVA
₲ 120.600
Retención Renta
₲ 80.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CO-27004-13-69763
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.594.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero