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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0268058
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1896
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091

Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-108039
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.888.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290853
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo