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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0277506
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
2125
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-108039
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.888.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290853
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo