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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0072090
Monto de la Factura
₲ 47.852.000
Nro. de Orden de Pago
1094
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.506.382
IVA
₲ 4.350.182

Retención DNCP
₲ 170.527
Retención IVA
₲ 1.305.055
Retención Renta
₲ 870.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117109
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.387.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.085.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290808
Nombre de la Licitación
Seguro para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo