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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001000295
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 4.755.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.055
IVA
₲ 432.273
Retención DNCP
₲ 16.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108245
Monto Contrato
₲ 154.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central