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Datos del Pago

Nro. de Factura
0501110
Nro. de Timbrado
12277682
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1439
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 120.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22015-17-141341
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.780.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.737.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321749
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes