Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087388
Nro. de Timbrado
203486
Monto de la Factura
₲ 2.148.000
Nro. de Orden de Pago
2265
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.237
IVA
₲ 195.273

Retención DNCP
₲ 7.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
533/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203486
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.343.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.445.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf