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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087499
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 27.420.000
Nro. de Orden de Pago
3030
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.803.466
IVA
₲ 2.492.727
Retención DNCP
₲ 96.718
Retención IVA
₲ 747.818
Retención Renta
₲ 747.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
533/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203486
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.343.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.445.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf