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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086539
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 5.668.000
Nro. de Orden de Pago
37839
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.845
IVA
₲ 515.273
Retención DNCP
₲ 19.993
Retención IVA
₲ 154.582
Retención Renta
₲ 154.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
533/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203486
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.343.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.445.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf