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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001547
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 14.521.682
Nro. de Orden de Pago
11418
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.665.562
IVA
₲ 1.320.153

Retención DNCP
₲ 51.222
Retención IVA
₲ 396.046
Retención Renta
₲ 396.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209194
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.728.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.201.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf