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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Nro. de Timbrado
16547343
Monto de la Factura
₲ 13.138.187
Nro. de Orden de Pago
11116
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.363.631
IVA
₲ 1.194.381
Retención DNCP
₲ 46.342
Retención IVA
₲ 358.314
Retención Renta
₲ 358.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
843/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209194
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.728.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.201.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395665
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf