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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0024534
Monto de la Factura
₲ 9.745.115
Nro. de Orden de Pago
9418
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.427
IVA
₲ 885.920

Retención DNCP
₲ 34.728
Retención IVA
₲ 265.776
Retención Renta
₲ 177.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104101
Monto Contrato
₲ 110.877.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.021.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.442.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia