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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0014890
Monto de la Factura
₲ 2.801.706
Nro. de Orden de Pago
6731
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.371
IVA
₲ 254.701
Retención DNCP
₲ 9.984
Retención IVA
₲ 76.411
Retención Renta
₲ 50.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104101
Monto Contrato
₲ 110.877.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.021.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.442.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia