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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.364
IVA
₲ 1.931.818
Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-110590
Monto Contrato
₲ 193.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.438.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.100.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289115
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2015 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterios de sustentabilidad""
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana