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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-257
Nro. de Timbrado
12644838
Monto de la Factura
₲ 27.963.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.592.305
IVA
₲ 2.542.091

Retención DNCP
₲ 99.650
Retención IVA
₲ 762.627
Retención Renta
₲ 508.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Activa Paraguay S A
RUC
80070932-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 382/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-140967
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.860.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.559.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar