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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-161/162
Nro. de Timbrado
11920309
Monto de la Factura
₲ 88.535.000
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.454.882
IVA
₲ 8.048.637
Retención DNCP
₲ 315.507
Retención IVA
₲ 2.414.592
Retención Renta
₲ 1.609.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.740.292
Datos del Contrato
Proveedor
Activa Paraguay S A
RUC
80070932-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 382/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-140967
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.860.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.559.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar