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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-211
Nro. de Timbrado
11920309
Monto de la Factura
₲ 17.717.300
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.848.830
IVA
₲ 1.610.664

Retención DNCP
₲ 63.138
Retención IVA
₲ 483.199
Retención Renta
₲ 322.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Activa Paraguay S A
RUC
80070932-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 382/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-140967
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.860.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.559.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar