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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2123
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 149.226.917
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.912.085
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 531.790
Retención IVA
₲ 2.713.217
Retención Renta
₲ 4.069.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 330/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137180
Monto Contrato
₲ 479.724.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.835.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.374.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320871
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar