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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-16516
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 48.294.900
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
20-04-2018
Fecha Emisión Cheque
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.841.325
IVA
₲ 1.080.704

Retención DNCP
₲ 185.080
Retención IVA
₲ 324.211
Retención Renta
₲ 944.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 856/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-146052
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.150.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar