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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2988
Nro. de Timbrado
12635479
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 925/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-149018
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.332.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.228.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar