Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-68176
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2017-0166
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151931
Monto Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.942.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACOPLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar