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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-67247
Nro. de Timbrado
12526024
Monto de la Factura
₲ 74.900.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.228.539
IVA
₲ 6.809.091
Retención DNCP
₲ 266.916
Retención IVA
₲ 2.042.727
Retención Renta
₲ 1.361.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1338-2017-0166
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151931
Monto Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.942.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACOPLES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar