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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
108502266
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2648
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.741.273
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.636
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
200-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102420
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.455.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271618
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac