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Datos del Pago

Nro. de Factura
3332
Monto de la Factura
₲ 22.803.500
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.685.714
IVA
₲ 2.073.045

Retención DNCP
₲ 81.263
Retención IVA
₲ 621.914
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.489.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.507.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas