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Datos del Pago

Nro. de Factura
23320
Nro. de Timbrado
11414635
Monto de la Factura
₲ 2.927.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.524
IVA
₲ 266.091

Retención DNCP
₲ 10.431
Retención IVA
₲ 79.827
Retención Renta
₲ 53.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.489.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.507.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas