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Datos del Pago
Nro. de Factura
4782
Nro. de Timbrado
11484728
Monto de la Factura
₲ 2.680.800
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.549.392
IVA
₲ 243.709
Retención DNCP
₲ 9.553
Retención IVA
₲ 73.113
Retención Renta
₲ 48.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108906
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.489.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.507.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288414
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas