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Datos del Pago

Nro. de Factura
22619
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 20.669.400
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.040.565
IVA
₲ 486.900

Retención DNCP
₲ 79.115
Retención IVA
₲ 146.070
Retención Renta
₲ 403.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas