Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
23004
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 2.980.673
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.072
IVA
₲ 62.673

Retención DNCP
₲ 11.439
Retención IVA
₲ 18.802
Retención Renta
₲ 58.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas