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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-39562/40156
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 17.084.011
Nro. de Orden de Pago
1463
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.574.009
IVA
₲ 367.111

Retención DNCP
₲ 65.530
Retención IVA
₲ 110.134
Retención Renta
₲ 334.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
PR CV 009/16
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-122096
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.774.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.909.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar