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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-4259
Nro. de Timbrado
11790186
Monto de la Factura
₲ 6.070.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.711.760
IVA
₲ 551.818

Retención DNCP
₲ 21.631
Retención IVA
₲ 165.545
Retención Renta
₲ 110.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 60.700

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
1338-2016-0143
Código de Contratación (CC)
CO-25006-16-134333
Monto Contrato
₲ 6.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar