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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 65.829.740
Nro. de Orden de Pago
14187
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.791.688
IVA
₲ 5.984.522
Retención DNCP
₲ 239.381
Retención IVA
₲ 1.795.357
Retención Renta
₲ 1.196.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.806.410
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28004-13-79485
Monto Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.917.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.504.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios UNI 2013
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado