Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002994
Nro. de Timbrado
16035915
Monto de la Factura
₲ 78.834.435
Nro. de Orden de Pago
1500022094
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.186.786
IVA
₲ 7.166.767

Retención DNCP
₲ 278.071
Retención IVA
₲ 2.150.030
Retención Renta
₲ 2.150.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
PR/PR N° 40
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223332
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.502.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.447.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar