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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003104/3105
Nro. de Timbrado
16729172
Monto de la Factura
₲ 80.189.070
Nro. de Orden de Pago
1500024700
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.461.559
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 282.849
Retención IVA
₲ 2.186.975
Retención Renta
₲ 2.186.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
PR/PR N° 40
Código de Contratación (CC)
CO-25006-22-223332
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.502.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.447.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar